
待抵扣進項稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
答: 因為什么原因轉(zhuǎn)出來的?
待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?
答: 認證時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅) 轉(zhuǎn)出時 借:管理費用/**費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,像籌建公司中,第13個月,是不是把以前的待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動產(chǎn)進項稅額,而轉(zhuǎn)入的進項稅額是要不要計入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額?
答: 您好!第13個月,是不是把以前的待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出到做賬那月的不動產(chǎn)進項稅額這個是對的 而轉(zhuǎn)入的進項稅額是要不要計入當(dāng)月的轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額這個沒看懂。你轉(zhuǎn)入了進項稅額就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
請教一下老師,那些情況下會有待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出,如果已經(jīng)知道這比稅款要轉(zhuǎn)出,認證發(fā)票時還要認證這張票嗎?
老師上月認證的專票,這個月申報時應(yīng)填在哪一欄 一 申報抵扣的進項稅額二 進項稅額轉(zhuǎn)出額三 待抵扣進項稅額四 其他
1.免稅項目對應(yīng)的進項稅額2員工福利對應(yīng)采購項目的進項稅額3待抵扣進項稅額4小規(guī)模納稅取得的進項稅專票需要做進項稅轉(zhuǎn)出有哪個
老師,請問外貿(mào)企業(yè),勾選退稅認證的進項稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進項稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進項稅額填寫到增值稅表進項稅額轉(zhuǎn)出額,免稅項目用這一欄嗎


ning 追問
2018-02-05 10:32
羅老師 解答
2018-02-05 11:52