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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-01 19:43

您好,需要房東開增值稅發(fā)票。完稅證明不能扣除。需要繳納印花稅?支付中介需要發(fā)票,計(jì)入福利費(fèi)科目。

super銘 追問

2020-09-01 20:37

給員工購買的家具  電器  窗簾等等,是否可以做到管理費(fèi)用--福利費(fèi)里?無需攤銷了把

小林老師 解答

2020-09-01 20:40

您好,一次性計(jì)入福利費(fèi),無需攤銷。

super銘 追問

2020-09-01 20:43

好的 謝謝。那么是甲乙雙方都需要繳納印花稅。甲方提供發(fā)票、個(gè)人完稅證明,印花稅的票就不用給我們了把。

小林老師 解答

2020-09-01 20:58

您好,您客氣,是雙方繳納印花稅。企業(yè)只能報(bào)銷增值稅發(fā)票,個(gè)人完稅證明與企業(yè)支出無關(guān),不能稅前扣除。若想扣除,需要增加租賃金額。

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同學(xué)你好 請(qǐng)補(bǔ)充完整你的問題
2020-09-04 16:14:46
您好,需要房東開增值稅發(fā)票。完稅證明不能扣除。需要繳納印花稅?支付中介需要發(fā)票,計(jì)入福利費(fèi)科目。
2020-09-01 19:43:21
因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻膿p失,你之前買進(jìn)來的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng),但是這個(gè)東西由于是管理不善造成的損失,所以說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了,要給他轉(zhuǎn)出來。
2020-01-05 23:13:55
你好,加記抵減是記入到營業(yè)外外收入的。
2022-01-13 14:57:57
加工費(fèi)3000,3000*17%=510元進(jìn)項(xiàng)稅額。 福利 費(fèi)是 75000*(1%2B17%)=87750
2020-04-27 17:03:10
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