国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-13 14:57

你好,加記抵減是記入到營業(yè)外外收入的。

餅干飛呀 追問

2022-01-13 15:03

借:應交增值稅-增值稅加計抵減    借:營業(yè)外收入——增值稅加計抵減(負數(shù)),請問是這樣處理嗎

東老師 解答

2022-01-13 15:03

對這么多的話也可以。

餅干飛呀 追問

2022-01-13 15:05

營業(yè)外收入余額在貸方時是否要放在借方負數(shù)?

東老師 解答

2022-01-13 15:06

這個你直接記入到貸方就可以。

餅干飛呀 追問

2022-01-13 15:09

請問哪些科目在貸方時要負數(shù)的?

東老師 解答

2022-01-13 15:11

這個并沒有要求哪些必須是負數(shù)的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
因為管理不善造成的損失,你之前買進來的時候抵扣了進項,但是這個東西由于是管理不善造成的損失,所以說這個進項就不能抵扣了,要給他轉出來。
2020-01-05 23:13:55
你好,加記抵減是記入到營業(yè)外外收入的。
2022-01-13 14:57:57
加工費3000,3000*17%=510元進項稅額。 福利 費是 75000*(1%2B17%)=87750
2020-04-27 17:03:10
不是有單獨的應交稅費科目
2020-07-03 17:03:21
操作是可行,但是不利于所得稅申報。正確的做法是免征的增值稅要計入營業(yè)外收入科目的。但由于沖減管理費用也是增加企業(yè)收益,計入營業(yè)外收入也是增加企業(yè)收益,道理是相同的,就是做賬不規(guī)范。
2018-01-22 10:52:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...