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餅干飛呀
于2022-01-13 14:56 發(fā)布 ??1019次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-13 14:57
你好,加記抵減是記入到營業(yè)外外收入的。
餅干飛呀 追問
2022-01-13 15:03
借:應交增值稅-增值稅加計抵減 借:營業(yè)外收入——增值稅加計抵減(負數(shù)),請問是這樣處理嗎
東老師 解答
對這么多的話也可以。
2022-01-13 15:05
營業(yè)外收入余額在貸方時是否要放在借方負數(shù)?
2022-01-13 15:06
這個你直接記入到貸方就可以。
2022-01-13 15:09
請問哪些科目在貸方時要負數(shù)的?
2022-01-13 15:11
這個并沒有要求哪些必須是負數(shù)的。
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老師請問23題,管理費用為什么要加增值稅
答: 因為管理不善造成的損失,你之前買進來的時候抵扣了進項,但是這個東西由于是管理不善造成的損失,所以說這個進項就不能抵扣了,要給他轉出來。
請問增值稅加計抵減可以沖管理費用嗎?
答: 你好,加記抵減是記入到營業(yè)外外收入的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司交的增值稅最后都到了哪里,是算管理費用嗎
答: 不是有單獨的應交稅費科目
老師您好!我想問一下我公司之前買的一臺空調現(xiàn)在要轉買給個人需要交增值稅嗎?當時買的時候是直接計入管理費用的,我直接沖減管理費用可以嗎?
討論
出租車公司向使用本公司自有出租車的出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務9%交增值稅,這個為什么不是按向司機出租不動產(chǎn)考慮呢?相當于把車干租給司機啊
老師 增值稅可以結轉到管理費用嗎?老師 這么做不對吧
有個現(xiàn)金報銷遇到一個問題是報銷金額比發(fā)票金額少兩分錢,發(fā)票是專票,請問老師這種情況怎么處理呢,是直接在管理費用里面減少兩分錢,增值稅進項金額不變嗎?
老師,為什么有時候增值稅計入管理費用?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2022-01-13 15:03
東老師 解答
2022-01-13 15:03
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2022-01-13 15:09
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2022-01-13 15:11