在嗎?我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題,每月銷項知道,進項根據(jù)增值稅稅負率確定,算出要交的增值稅,做分錄借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎?
簡單
于2016-07-26 10:36 發(fā)布 ??1034次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-07-26 10:55
那我應(yīng)該怎樣確定要認證多少,應(yīng)該怎樣計算增值稅,求老師解答
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我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了
取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820
假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸;管理費用 820
假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸;管理費用
就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:05:44

我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了
取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820
假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸;管理費用 820
假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸;管理費用
就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:04:51

是的啊
2017-12-24 19:44:10

你好,你們這個是留底吧
2019-10-15 17:06:06

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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曉海老師 解答
2016-07-26 10:37
曉海老師 解答
2016-07-26 12:02