老師,期初沒有對賬,錄入不對,現(xiàn)在往來帳怎么調(diào)整呢,情況是已經(jīng)平了,帳上還有掛帳
蜜
于2016-07-24 10:14 發(fā)布 ??1216次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-07-24 13:22
那怎樣補(bǔ)充呢,賬上對方欠我10萬,我做現(xiàn)金收入的話,現(xiàn)金帳又不對了
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那怎樣補(bǔ)充呢,賬上對方欠我10萬,我做現(xiàn)金收入的話,現(xiàn)金帳又不對了
2016-07-24 13:22:38

您好,走完帳了,那就是平了是嗎,您直接做付款就可以
2019-08-09 22:01:05

在往來賬自查無誤的基礎(chǔ)上,與對方單位進(jìn)行余額核對。如果雙方余額一致,則表明雙方的業(yè)務(wù)記錄無誤。如果雙方余額不一致,則要計算兩者差額,并對差額的方向和大小進(jìn)行分析:查看是否有與差額相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生;判斷是否存在未達(dá)賬項,是否需編制“余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié);查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生,判斷是否賬戶方向記錯業(yè)務(wù)。
雙方期末余額不一致時,還可分段核對余額,也就是按月度或者季度核對余額。如果期中某一時點(diǎn)的余額一致,則可以判斷該時點(diǎn)之前的業(yè)務(wù)記錄無誤,只需核對該時點(diǎn)之后的賬目。
2020-03-28 19:52:36

確實(shí)查不出來的話 只能 借:營業(yè)外支出 或者 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2020-01-09 16:46:06

您好,那您就需要先做收到,再做支出,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,然后支出,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù),這和當(dāng)時的做法是一樣的
2019-03-19 13:03:42
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宋生老師 解答
2016-07-24 10:17
宋生老師 解答
2016-07-24 20:24