
往來對賬差異調(diào)整,應(yīng)收少了怎么調(diào)整,查不出差異在哪了
答: 確實查不出來的話 只能 借:營業(yè)外支出 或者 管理費用 貸:應(yīng)收賬款
2015年的往來,應(yīng)收應(yīng)付,有差異,怎么調(diào)整。
答: 你好,如果是外賬的話你沒有附件最好掛著,等公司注銷再調(diào),如果是內(nèi)賬可以用營業(yè)外支出與營業(yè)外收入來調(diào)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,期初沒有對賬,錄入不對,現(xiàn)在往來帳怎么調(diào)整呢,情況是已經(jīng)平了,帳上還有掛帳
答: 那怎樣補充呢,賬上對方欠我10萬,我做現(xiàn)金收入的話,現(xiàn)金帳又不對了

