老師您好,我們?cè)谝辉路葙?gòu)買(mǎi)原材料的時(shí)候,先付了5000元的訂金,中途又付了一次款32755元,后面又付了余款1893元。總共分三次付的,都是銀行轉(zhuǎn)賬,發(fā)票在五月份才收到,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄?
艷華...三大
于2016-07-23 14:40 發(fā)布 ??817次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-23 14:48
謝謝老師:是不是這樣記:
借 預(yù)付賬款:5000
貸 銀行存款:5000
借 預(yù)付賬款:32755
貸 銀行存款:32755
借 預(yù)付賬款: 1893
貸 銀行存款:1893
借 原材料 39648(我們是小微企業(yè),收到發(fā)票是普通增值票,要記應(yīng)交稅費(fèi)嗎?17%)
貸 預(yù)付賬款 39648
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借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2016-07-23 14:41:16

你好,分錄是
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20

你好,你單位是按實(shí)際成本核算,還是按計(jì)劃成本核算
2018-10-24 12:03:05

暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2017-04-06 22:09:08

你好,沒(méi)有發(fā)票付款了應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款
付款借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
取得發(fā)票 借;原材料 貸;預(yù)付賬款
2018-08-03 12:04:39
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