
我們的工程部是包工包料,收到貨款怎么做賬,沒有發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)做的預(yù)收賬款,這樣可以嗎
答: 您好!預(yù)收只能暫時(shí)掛著,最終還是要確認(rèn)收入才行。 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
某公司欠試驗(yàn)費(fèi),收到工程部單時(shí)候入賬。借應(yīng)收賬款,49645,貸工程結(jié)算49645,對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)了個(gè)整數(shù)過來53200包括了增值附加水利,發(fā)票是6個(gè)點(diǎn),該如何入賬。
答: 這6個(gè)點(diǎn)屬于對(duì)方要求你們開票的數(shù)據(jù)嗎,如果是,就是增加你們的應(yīng)收賬款,增加你們的工程結(jié)算數(shù)據(jù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問公司是建筑投標(biāo)公司,當(dāng)月開的發(fā)票我們做113應(yīng)收賬款,當(dāng)月收到業(yè)主撥來工程款做204預(yù)收賬款,但是開的發(fā)票錢和來款的錢不一定對(duì)得上,請(qǐng)問我月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,按照開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的


宋生老師 解答
2016-07-19 16:10
宋生老師 解答
2016-07-19 18:00