
老師請(qǐng)問公司是建筑投標(biāo)公司,當(dāng)月開的發(fā)票我們做113應(yīng)收賬款,當(dāng)月收到業(yè)主撥來工程款做204預(yù)收賬款,但是開的發(fā)票錢和來款的錢不一定對(duì)得上,請(qǐng)問我月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,按照開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你好!資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末余額中預(yù)收賬款是負(fù)數(shù)有沒有問題,我們是建筑行些的先開票給甲方,后收到工程款,是用應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款的科目,開了100萬的發(fā)票,現(xiàn)在只收到了50萬的款!請(qǐng)老師幫忙解答
答: 先開票后收到款,應(yīng)該是用應(yīng)收賬款科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果一個(gè)工程還沒給對(duì)方開發(fā)票,先收到工程款是不最好不用預(yù)收賬款,用應(yīng)收賬款也可以是嗎
答: 是的,可以的


??H?? 追問
2020-07-02 15:53
樸老師 解答
2020-07-02 16:00