
老師請問公司是建筑投標公司,當月開的發(fā)票我們做113應(yīng)收賬款,當月收到業(yè)主撥來工程款做204預(yù)收賬款,但是開的發(fā)票錢和來款的錢不一定對得上,請問我月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,按照開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你好!資產(chǎn)負責表期末余額中預(yù)收賬款是負數(shù)有沒有問題,我們是建筑行些的先開票給甲方,后收到工程款,是用應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款的科目,開了100萬的發(fā)票,現(xiàn)在只收到了50萬的款!請老師幫忙解答
答: 先開票后收到款,應(yīng)該是用應(yīng)收賬款科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果一個工程還沒給對方開發(fā)票,先收到工程款是不最好不用預(yù)收賬款,用應(yīng)收賬款也可以是嗎
答: 是的,可以的


蒂菲娜 追問
2019-10-21 14:37
李老師. 解答
2019-10-21 15:24
蒂菲娜 追問
2019-10-21 15:36
李老師. 解答
2019-10-21 20:49