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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-15 17:21

老師跟記賬公司交接時要注意什么呢?

A 追問

2016-07-16 15:33

老師,發(fā)放工資和計提工資的會計分錄怎么做???加五險一金的

A 追問

2016-07-16 15:43

個人繳納的保險部分計入其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?

鄒老師 解答

2016-07-15 14:02

你好,主要是要及時申報納稅
管理費用期末無余額
匯算清繳看雙方的約定了

鄒老師 解答

2016-07-15 17:25

做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接
了解申報事宜,當?shù)囟惥止芾矸绞降?/p>

鄒老師 解答

2016-07-16 15:34

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
數(shù)據(jù)部分僅供參考

鄒老師 解答

2016-07-16 15:45

你好,其實用其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的都有,就是方向不同而已

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,主要是要及時申報納稅 管理費用期末無余額 匯算清繳看雙方的約定了
2016-07-15 14:02:29
你好,如果工資都支付了不需要調(diào)增的
2020-05-14 16:31:12
沒有具體規(guī)定銷售費用、管理費用有金額限制,只要是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)就行
2018-12-30 18:20:48
截圖你的主邊還有彌補虧損表。
2020-05-20 13:59:51
小型微利企業(yè)話,只需要填寫,納稅調(diào)整表,工資有嗎,有職工薪酬表,
2020-05-19 17:48:07
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