代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營業(yè)成本 80 答
請問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 問
您好,不用,這個(gè)不用做賬務(wù)處理的 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問
你好,你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
老師,有沒有財(cái)務(wù)制度的模版有沒有財(cái)務(wù)制度的模版, 問
您好,可以的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答

老師,我想請問下,4月份開票銷售物品20萬,但是之前老板購買庫存商品的時(shí)候走的個(gè)人賬款,(4月份)沒有發(fā)票進(jìn)來,這些是不是做不了成本票?后期更換了一家購買方,同意給我門多開發(fā)票(為了沖流水)收了點(diǎn)稅點(diǎn),7月份給我門開票,請問7月份的票可以作為4月份的成本票么?
答: 你好!沒有發(fā)票,稅務(wù)局是不承認(rèn)成本的。如果要是做的話只能四月份的東西按暫估入庫到七月份兒正是結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老板以前在北京有一家公司,后來關(guān)門了。一堆貨物都在北京公司里堆著。然后老板在江蘇開了一家新公司,現(xiàn)在有2年了,因?yàn)楸本┠沁呉踩珯z查,不能再對方大量的貨物,所以他要把之前北京的一堆存貨拉回來。但是當(dāng)時(shí)的票據(jù)和采購、生產(chǎn)的成本肯定都已經(jīng)在北京公司里做過賬了。 現(xiàn)在要拉到江蘇公司來,怎么把這些東西入庫??? 如果 不入庫,那以后要是銷售這些貨物,又要怎么做呢? 沒有庫存商品的入庫我怎么做銷售呢?怎么開發(fā)票呢?怎么結(jié)算貨款呢?是新手,第一次遇到這樣的情況,
答: 讓北京公司開票給新公司,新公司再銷售開票,都開增值稅發(fā)票,一筆進(jìn)項(xiàng)、一筆銷項(xiàng),不會(huì)增加稅費(fèi)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問,公司購貨十萬,但對方下月才開發(fā)票,而本季結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,庫存商品為負(fù)十萬,怎么入
答: 你好,本月先做暫估入庫 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 10萬 這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會(huì)導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù)10萬了


Aaron 追問
2016-07-14 23:51
曉海老師 解答
2016-07-14 23:45
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2016-07-14 23:48
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2016-07-15 08:47