
第一次報稅,只有待攤費用和其他應(yīng)付款那是不是年初余額填0,期末余額是56因為本期發(fā)生額就是56
答: 你好,是的
其他應(yīng)付款-x,借方大額余額,是否應(yīng)該調(diào)整到其他應(yīng)收-x里,可在其他應(yīng)收里還沒有x的發(fā)生額。
答: 你好,借方需要調(diào)整到其他應(yīng)收款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么要加上其他應(yīng)付款的貸方發(fā)生額?
答: 您好,因為是默認(rèn)收款未結(jié)轉(zhuǎn)往來
老師,其他應(yīng)付款的期初數(shù)是-1510.00,本期借方發(fā)生額12436.16 ,貸方發(fā)生額35936.16,請問期末余額怎么算的23400呢,在實操里面 的
如果上一年末其他應(yīng)付款金額為20000,今年第一季度此科目發(fā)生額貸方2000,那么期末余額是需要20000+2000的對嗎?
老師好!跟前會計對賬,我的現(xiàn)金借方發(fā)生額和其他應(yīng)付款貸方都少記了2000,怎么去尋找錯誤憑證?或者什么方法調(diào)整?
老師 員工自己墊錢買手機(jī)出差等費用,公司可以做其他應(yīng)付款-員工嗎,等有錢的時候在付給這名員工,這個有什么規(guī)定嗎?謝謝

