
老師好!跟前會計對賬,我的現(xiàn)金借方發(fā)生額和其他應(yīng)付款貸方都少記了2000,怎么去尋找錯誤憑證?或者什么方法調(diào)整?
答: 轉(zhuǎn)給誰的,看下有沒有收據(jù)發(fā)票
其他應(yīng)付款借方發(fā)生額是應(yīng)付對方的款嗎?
答: 應(yīng)付是負(fù)債科目 減少在借方 是支付了的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存回后我要放在其他應(yīng)付款一現(xiàn)金,怎么錄
答: 同學(xué)你好,存現(xiàn)后分錄一般是 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 如果要放其他應(yīng)付款里面 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-現(xiàn)金
老師,您好。請教個問題。公司賬面現(xiàn)金很大,實際沒有這么多。其他應(yīng)付款也很多,可以直接消其他應(yīng)付款嗎?按月小金額消可以嗎
老師,其他應(yīng)付款的增加凈額在“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”的負(fù)數(shù)填列是嗎
你好,注銷公司調(diào)賬,現(xiàn)金只有6千多,其他應(yīng)付款貸方3萬多,該如何把其他應(yīng)付款調(diào)平
現(xiàn)金盤盈,應(yīng)付他人的,應(yīng)該,借;待處理財產(chǎn)損益,待,其他應(yīng)付款,對吧


步翠平 追問
2019-08-22 18:10
郭老師 解答
2019-08-22 18:22