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高貴的月餅
于2020-08-05 09:06 發(fā)布 ??769次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2020-08-05 09:07
你好,沖回計提部分,把多余金額存回銀行
高貴的月餅 追問
2020-08-05 09:08
不存回銀行,該怎么沖
2020-08-05 09:26
我做了借:應(yīng)付職工薪酬工資91 貸:管理費用工資91但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬平了,但是管理費用工資那里不平還是?91
2020-08-05 09:28
上個月已經(jīng)關(guān)賬了,是5月份多計提的
2020-08-05 09:39
老師?在嗎
佟老師 解答
2020-08-05 10:09
你本月如果沒有發(fā)生其他管理費用,你現(xiàn)在沖賬就是管理費用是負(fù)數(shù)的
2020-08-05 10:10
管理費用工資是?91
2020-08-05 10:11
計提工資計提錯了,但是從銀行取出來是計提對的錢
2020-08-05 10:18
把計提錯的沖回就可以了,銀行多的錢留下以后用就可以了
2020-08-05 10:23
我這樣做可不可以呢計提不更改發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬64101 貸:銀行存款64010 管理費用91
2020-08-05 10:36
還是不行,管理費用還是負(fù)的
2020-08-05 10:56
管理費用本身就是負(fù)數(shù),因為你多計提了
2020-08-05 11:18
我這樣做的,借管理費用-工資 -91 貸應(yīng)付職工薪酬-91 但是管理費用還是負(fù)數(shù),月末結(jié)賬會不會平嗎老師?
2020-08-05 11:19
不會不平的,損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-08-05 11:20
就這樣做是對的是嗎老師
2020-08-05 13:29
對可以這樣做,也可以反方向沖回的
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老師好。我上月計提工資和工資表上比。少了。我這個月要怎么調(diào)整?
答: 你好,補(bǔ)計提 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師,您好,計提工資多了,不調(diào)整有影響嗎
答: 你好! 可以到12月份匯總調(diào)整的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果在2016年12月計提工資時計提少了1000元,那么在2017年1月應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 您好,直接計提,借:管理費用-工資等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
18年多計提工資了,怎么調(diào)整
討論
出現(xiàn)多計提工資一分兩分的,是必須每月都調(diào)整嗎?還是可以年底一次調(diào)整?
老師,上個月計提工資計提多了91塊,工資已經(jīng)從銀行取出來了,本來是64010,計提成了64101,該怎么調(diào)整
3月計提工資計提多了,如何調(diào)整
老師,您好!請問如果在2016年12月計提工資時計提少了1000元,那么在2017年1月應(yīng)該怎么調(diào)整?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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