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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-08-05 09:07

你好,沖回計提部分,把多余金額存回銀行

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:08

不存回銀行,該怎么沖

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:26

我做了借:應(yīng)付職工薪酬工資91
               貸:管理費用工資91
但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬平了,但是管理費用工資那里不平還是?91

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:28

上個月已經(jīng)關(guān)賬了,是5月份多計提的

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:39

老師?在嗎

佟老師 解答

2020-08-05 10:09

你本月如果沒有發(fā)生其他管理費用,你現(xiàn)在沖賬就是管理費用是負(fù)數(shù)的

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:10

管理費用工資是?91

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:11

計提工資計提錯了,但是從銀行取出來是計提對的錢

佟老師 解答

2020-08-05 10:18

把計提錯的沖回就可以了,銀行多的錢留下以后用就可以了

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:23

我這樣做可不可以呢
計提不更改
發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬64101
                  貸:銀行存款64010
                       管理費用91

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:36

還是不行,管理費用還是負(fù)的

佟老師 解答

2020-08-05 10:56

管理費用本身就是負(fù)數(shù),因為你多計提了

高貴的月餅 追問

2020-08-05 11:18

我這樣做的,借管理費用-工資 -91 貸應(yīng)付職工薪酬-91 但是管理費用還是負(fù)數(shù),月末結(jié)賬會不會平嗎老師?

佟老師 解答

2020-08-05 11:19

不會不平的,損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

高貴的月餅 追問

2020-08-05 11:20

就這樣做是對的是嗎老師

佟老師 解答

2020-08-05 13:29

對可以這樣做,也可以反方向沖回的

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相關(guān)問題討論
你好,補(bǔ)計提 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2021-04-22 14:12:48
你好! 可以到12月份匯總調(diào)整的。
2020-07-01 20:56:37
借管理費用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-01-19 11:53:56
您好,直接計提,借:管理費用-工資等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
2017-11-23 23:00:47
你好,現(xiàn)在沖減了,損益科目用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 09:19:20
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