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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-05 08:17

不是,你可以差額部分做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:20

但是我之前很多發(fā)票沒有回來的?
這個怎么弄呀而且沒有做以前年度調(diào)整,上個月19年12月份發(fā)票回來我還直接沖的呢,因為之前的會計都沒有做調(diào)整

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:21

當(dāng)時進貨沒有進庫存直接銷售出去了,而且有的到現(xiàn)在票都沒有回來呢

maize老師 解答

2020-08-05 08:24

你們之前不是暫估嗎,只是差額沖掉和補上,沒有不影響本年利潤做借未分配利潤 貸庫存商品

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:25

我做的分錄是借庫存負數(shù),貸應(yīng)付賬款負數(shù),然后在再按照正確的做的

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:27

比如19年8月暫估的發(fā)票發(fā)票現(xiàn)在回來320,這個月怎么入賬呢

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:29

而且我沒有做借未分配利潤,貸庫存商品這一步呢,這個怎么辦呢?

maize老師 解答

2020-08-05 08:29

重新做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本?沒有就做借未分配利潤 貸庫存商品

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:31

未分配利潤,貸庫存這個數(shù)從哪里來?這個數(shù)怎么核算出來呢

maize老師 解答

2020-08-05 08:54

你這個之前那個不是做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嗎,根據(jù)這個單價和銷售數(shù)量算出來額

馬雪榮 追問

2020-08-05 08:59

假如我這個月回來315.93的發(fā)票是不是直接借:庫存-315.93,貸應(yīng)付賬款-315.93,然后借:庫存:279.58,進項稅:36.35,貸:應(yīng)付賬款:315.93,再借:未分配利潤:279.93,貸:庫存279.93

maize老師 解答

2020-08-05 09:09

是的,要是19年都銷售話,是的

馬雪榮 追問

2020-08-05 09:11

那6月份19有5000左右的發(fā)票回來我直接沖了重新做賬的,這個該怎么弄?

maize老師 解答

2020-08-05 09:18

和你上面寫分錄是一樣的這個,主要是這個19年之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎?

馬雪榮 追問

2020-08-05 09:20

但是我們沒有做以前年度損益調(diào)整呀,假如我19年2萬發(fā)票沒有回來,今年陸續(xù)回來了,是不是得先做一個以前年度損益調(diào)整的分錄呀

maize老師 解答

2020-08-05 09:29

你看你19年做嗎,沒有做才做這個,未分配利潤,沒有以前年度損益調(diào)整,直接做未分配利潤就可以

馬雪榮 追問

2020-08-05 09:47

只有一個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的分錄,別的都沒有

maize老師 解答

2020-08-05 09:51

不是,我問之前賬上有做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣沒有嗎,借未分配利潤 貸庫存商品,那這個成本是19年話

馬雪榮 追問

2020-08-05 09:54

都做了借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品了

maize老師 解答

2020-08-05 10:05

那你這個只是結(jié)轉(zhuǎn)有誤做借借未分配利潤 貸庫存商品  多了做借庫存商品 貸未分配利潤

maize老師 解答

2020-08-05 10:06

差額部分做這個,不是全部做這個

馬雪榮 追問

2020-08-05 10:10

但是當(dāng)時發(fā)票沒有回來怎么知道哪些有沒有差額呀!只能按照暫估的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本呀

maize老師 解答

2020-08-05 10:16

那是根據(jù)不含稅去暫估額,不是有合同嗎,有對賬單嗎,根據(jù)這個去做賬的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,有差額,你只需要按差額部分做上面分錄就可以

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不是,你可以差額部分做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-05 08:17:24
你好,實際有業(yè)務(wù)嗎? 實際有業(yè)務(wù),你只需要調(diào)增,不需要做賬務(wù)處理了。
2021-09-04 10:22:02
1、上月暫估成本: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020-05-22 16:57:46
同學(xué) 您好 請問你現(xiàn)在帳上掛的什么科目
2018-12-26 09:51:16
你好,摘要可以是:沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
2022-05-20 08:21:15
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