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送心意

S老師

職稱中級會計師

2020-08-04 11:32

學員您好,一般納稅人的增值稅常用分錄:
1,結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
2,結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
4, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 
5,繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

娜娜 追問

2020-08-04 12:08

老師,您發(fā)過來的第5項,應交稅費——未交增值稅 ,中間用加應交增值稅嗎?也就是說,應交稅費——應交增值稅——未交增值稅嗎?

S老師 解答

2020-08-04 12:09

不需要,這些科目是規(guī)定的,不得擅改。

娜娜 追問

2020-08-04 12:12

那我交在銀行的稅款,得在應交稅費下面設置一個未交增值稅,是嗎?

S老師 解答

2020-08-04 13:47

學員您好,是的,設置應交稅費-未交增值稅科目。

娜娜 追問

2020-08-04 13:50

好的,謝謝

S老師 解答

2020-08-04 13:52

學員您好,祝您工作愉快!

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您好 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
您好,4月份先報的增值稅,賬務后來慢慢補的,最后賬上要保證,4月收入和增值稅申報表上的收入一樣,4月的銷項稅和申報表上的銷項稅一樣,進項要一樣,未繳增值稅結轉(zhuǎn)要跟申報表最終的應交增值稅一樣。
2020-05-30 12:40:57
您好,您那些發(fā)票勾選了,那就那些的先入帳,沒有勾選的那就暫時這月不入
2020-05-30 12:07:11
這四個是涉及賬務處理的幾個主要業(yè)務,原則上與當月納稅申報一致。假如4月已入庫的采購,取得的進項發(fā)票沒有認證,可以先計入“待認證進項稅額”。
2020-05-30 11:51:41
增值稅:進項稅/銷項稅不是損益類科目,是負債類科目,進項稅核算收到進項稅票的稅額,銷項核算銷售商品,提供勞務的銷項稅.
2016-06-23 16:13:27
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