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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-23 16:37

什么科目也不計入,就是通過銷項稅額-進項稅額=應(yīng)納增值稅稅額。

凡凡 追問

2019-10-23 16:38

我公司掛靠別人的公司,這種情況如何做賬

張艷老師 解答

2019-10-23 16:41

抱歉,沒有接觸過掛靠的業(yè)務(wù)。
您開具的銷項稅額,就是計入到應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目,而取得的進項就是計入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目
如果當(dāng)期有需要繳納增值稅的情況,要做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
【上面分錄實務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅

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相關(guān)問題討論
什么科目也不計入,就是通過銷項稅額-進項稅額=應(yīng)納增值稅稅額。
2019-10-23 16:37:02
您好,4月份先報的增值稅,賬務(wù)后來慢慢補的,最后賬上要保證,4月收入和增值稅申報表上的收入一樣,4月的銷項稅和申報表上的銷項稅一樣,進項要一樣,未繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要跟申報表最終的應(yīng)交增值稅一樣。
2020-05-30 12:40:57
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
您好,您那些發(fā)票勾選了,那就那些的先入帳,沒有勾選的那就暫時這月不入
2020-05-30 12:07:11
學(xué)員您好,一般納稅人的增值稅常用分錄: 1,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 2,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 4, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5,繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:32:32
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