損益科目里的增值稅:進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅什么情況下會用到?
A小馬【Mageline】
于2016-06-23 16:11 發(fā)布 ??1148次瀏覽
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趙老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-06-23 16:15
我想評星不知要在哪里評?
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您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交費(fèi)費(fèi)-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12

您好,4月份先報(bào)的增值稅,賬務(wù)后來慢慢補(bǔ)的,最后賬上要保證,4月收入和增值稅申報(bào)表上的收入一樣,4月的銷項(xiàng)稅和申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅一樣,進(jìn)項(xiàng)要一樣,未繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要跟申報(bào)表最終的應(yīng)交增值稅一樣。
2020-05-30 12:40:57

您好,您那些發(fā)票勾選了,那就那些的先入帳,沒有勾選的那就暫時(shí)這月不入
2020-05-30 12:07:11

這四個(gè)是涉及賬務(wù)處理的幾個(gè)主要業(yè)務(wù),原則上與當(dāng)月納稅申報(bào)一致。假如4月已入庫的采購,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,可以先計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2020-05-30 11:51:41

增值稅:進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅不是損益類科目,是負(fù)債類科目,進(jìn)項(xiàng)稅核算收到進(jìn)項(xiàng)稅票的稅額,銷項(xiàng)核算銷售商品,提供勞務(wù)的銷項(xiàng)稅.
2016-06-23 16:13:27
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趙老師 解答
2016-06-23 16:13
趙老師 解答
2016-06-23 16:18