
我單位計提及支付勞務費記賬應為:計提時為借:管理費用-勞務費,貸:應付職工薪酬-勞務費支付時為借:應付職工薪酬-勞務費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務費,貸:銀行存款了,沒過應付職工薪酬科目,該如何調賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調整的 以后改過來就可以了
老師 之前的勞務費和工資已經在每個月計提 但是勞務費發(fā)票沒有開具,勞務費也一直沒有發(fā)放掛在應付職工薪酬上 現(xiàn)在開了一年的勞務發(fā)票 勞務費暫時沒發(fā)放,我現(xiàn)在應該怎么做賬呢?
答: 你好,計入借管理費用-勞務費貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發(fā)給專家的勞務費需要計提應付職工薪酬嗎?
答: 勞務費不需要通過應付職工薪酬。


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2020-08-04 09:44
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