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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 18:22

你好,需要先做發(fā)票丟失備案,接受稅局罰款處罰,然后申請(qǐng)紅沖

星球 追問(wèn)

2020-08-03 18:25

現(xiàn)在發(fā)票丟失了,都只需憑記賬聯(lián)復(fù)印件作扣除憑證就可以了,為何沖紅要罰款呢?

鄒老師 解答

2020-08-03 18:26

你好,發(fā)票丟失需要做發(fā)票丟失備案,丟失了發(fā)票是會(huì)有罰款處罰的

星球 追問(wèn)

2020-08-03 18:29

你好!現(xiàn)在新的規(guī)定是說(shuō):發(fā)票丟失了憑記賬聯(lián)復(fù)印件做賬就可以了??!
你說(shuō)的罰款是丟失了空白發(fā)票吧?

鄒老師 解答

2020-08-03 18:30

你好,我這邊發(fā)票丟失了是會(huì)有罰款處罰的 
發(fā)票包括已經(jīng)開(kāi)具的,和沒(méi)有開(kāi)具的

星球 追問(wèn)

2020-08-03 18:39

現(xiàn)在涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)書(shū)上都是這么說(shuō)的呀!我不確定的是普票丟失了要沖紅是不是要罰款?
我們這邊稅務(wù)大廳里的人說(shuō):只要有一聯(lián)在就可以沖紅,不用備案。但我不理解,所以問(wèn)一下老師!

鄒老師 解答

2020-08-03 19:12

你好
只要發(fā)票丟失 了,就會(huì)有罰款處罰的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!普票還是專(zhuān)票?
2019-06-27 05:27:01
你好 丟失了發(fā)票不能直接紅沖的 要去備案 稅局可能罰款后才可以紅沖的
2020-08-03 15:37:05
你好,申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表然后開(kāi)紅字發(fā)票,沒(méi)有跨月的直接作廢,然后重新開(kāi),要先掛失
2020-08-03 15:09:23
你好,到銷(xiāo)售方復(fù)印記賬聯(lián),讓銷(xiāo)售方蓋上發(fā)票專(zhuān)用章
2018-08-06 16:28:14
你好,可以,是可以的。
2020-03-10 11:01:16
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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