老師,本月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額 這樣對嗎?
追逐我的明天。
于2020-08-03 15:10 發(fā)布 ??1571次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2020-08-03 15:12
借銷項(xiàng)稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

相關(guān)問題討論

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
做這個(gè)的
2021-02-21 14:29:04

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你好,你具體的問題是?
2016-10-13 12:58:26
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追逐我的明天。 追問
2020-08-03 15:26
maize老師 解答
2020-08-03 15:35