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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-08-03 10:01

您好,本期應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額=7580.77-6087.10=1493.67,請問464.59這個數(shù)字是哪里出來的?

明珠 追問

2020-08-03 10:17

報稅的時候這樣顯示,我也覺得很奇怪

張艷老師 解答

2020-08-03 10:19

建議把申報表截圖上傳一下,幫您分析解答,好嗎?

明珠 追問

2020-08-03 10:20

老師,麻煩看一下

張艷老師 解答

2020-08-03 10:24

您公司的免稅銷售額是否填寫減免稅明細(xì)表了呢?

明珠 追問

2020-08-03 10:29

是的,有筆國際貨物運輸收入

張艷老師 解答

2020-08-03 10:30

請您將主表截圖完整,上傳一下。

明珠 追問

2020-08-03 10:34

這是主表

張艷老師 解答

2020-08-03 10:42

主表上的數(shù)字您沒有手工填寫吧?
您公司涉及進項稅額加計抵減15%吧?【就算是加計抵減這個應(yīng)納稅額數(shù)字也不對的啊】

明珠 追問

2020-08-03 10:43

沒有手工填寫,系統(tǒng)自動生成的

張艷老師 解答

2020-08-03 10:47

您公司涉及進項稅額加計抵減15%吧?
請您把您公司該月份申報的各項數(shù)據(jù)及金額告訴一下,那個出口免稅的不用說了

明珠 追問

2020-08-03 10:55

我們每年有提交適用10%加計抵減政策的備案,跟這個有關(guān)嗎

張艷老師 解答

2020-08-03 10:59

有關(guān)系的,但是申報表的數(shù)字對不上。您本期是否還有其他免稅銷售額?【除了出口免稅的那筆業(yè)務(wù)外】

明珠 追問

2020-08-03 11:10

沒有,就只有國際貨物運輸?shù)氖杖?/p>

張艷老師 解答

2020-08-03 11:12

這下就明白清晰了,由于您公司之前有加計抵減的期初余額,所以最終稅款才為464.59
公式為:7580.77-6087.10-1029.08=464.59

明珠 追問

2020-08-03 11:16

請問每月的加計扣除怎么計算填入呢?填在那一列呢?

張艷老師 解答

2020-08-03 11:23

1、根據(jù)當(dāng)期進項稅額,應(yīng)該是附表二的第12欄金額,填寫到附表四加計抵減項目中就是了。
2、附表四加計抵減項目會涉及到第2、3、4、5列對應(yīng)欄次填寫。

明珠 追問

2020-08-03 11:51

好的,謝謝您

張艷老師 解答

2020-08-03 11:51

不客氣的,祝您學(xué)習(xí),工作順利。

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您好,本期應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額=7580.77-6087.10=1493.67,請問464.59這個數(shù)字是哪里出來的?
2020-08-03 10:01:02
應(yīng)納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎
2022-03-29 16:03:00
您好 應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-上期留底
2019-04-11 17:50:41
您好,您好,銷項減進項加進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-12-03 12:37:16
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
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