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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 08:48

你好 可以這次操作 申報(bào)表形成留底 以后有銷項(xiàng)了再抵扣

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問(wèn)

2020-08-03 08:49

不是銷售有多少抵扣多少嗎,按稅負(fù)的比率,但我們的第一個(gè)月開(kāi)票,可以多抵扣。不交稅。我們有1千多萬(wàn)的留抵稅額,總不能全部都拿去抵扣吧。

軼塵老師 解答

2020-08-03 08:50

沒(méi)關(guān)系 只要是真實(shí)的留底 可以一次性抵扣

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問(wèn)

2020-08-03 08:51

那這樣一年都不用交稅了,稅務(wù)肯定不同意

軼塵老師 解答

2020-08-03 08:55

只要是真實(shí)的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)方?jīng)]有理由不同意

22年協(xié)議班2考期+小仙仙 追問(wèn)

2020-08-03 08:56

不是這樣的,這樣你稅負(fù)都達(dá)不到,你應(yīng)該不太懂吧。

軼塵老師 解答

2020-08-03 09:01

稅負(fù)只是一個(gè)輔助的參考 我企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 稅務(wù)局沒(méi)有權(quán)力要求我繳稅     除非你企業(yè)假的東西太多 才需要保持一個(gè)稅負(fù)

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你好 可以這次操作 申報(bào)表形成留底 以后有銷項(xiàng)了再抵扣
2020-08-03 08:48:01
能有17%抵扣的相關(guān)項(xiàng)目畢竟比較少
2015-12-19 17:14:04
你好,留底稅額還沒(méi)抵扣,不算去, 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),稅負(fù)率就是征收率:3%,而對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō),由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 其相關(guān)公式: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。
2020-07-19 19:07:33
是的,留抵稅額是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的,在計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)可以
2020-03-31 09:36:29
是的 留抵稅額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)
2016-03-25 10:24:07
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