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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-11 15:17

可以,你不認(rèn)證發(fā)票可以不用管這個(gè)

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-11-11 15:23

那如果過了這月征期,申報(bào)狀態(tài)會變成“已申報(bào)”嗎?像圖中這個(gè)樣子

maize老師 解答

2019-11-11 15:34

這個(gè)新系統(tǒng)不清楚,之前那個(gè)我看學(xué)員那個(gè)說是點(diǎn)已申報(bào)就會變

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你好,留底稅額還沒抵扣,不算去, 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:3%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 其相關(guān)公式: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%,某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。
2020-07-19 19:07:33
是的,留抵稅額是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的,在計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)可以
2020-03-31 09:36:29
是的 留抵稅額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)
2016-03-25 10:24:07
可以,你不認(rèn)證發(fā)票可以不用管這個(gè)
2019-11-11 15:17:02
對,倆哥其實(shí)都是進(jìn)項(xiàng)的
2022-01-17 13:14:17
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