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送心意

小趙老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-08-02 19:11

您好,如果您收到發(fā)票的時候入賬科目為待認證進項稅額,則本月認證后需要將待認證進項稅額轉(zhuǎn)入到進項稅額科目,是需要做賬的。如果您當(dāng)時直接就是入的進項稅額,則不需要再記賬。但是第一種方法是合理的。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:13

我之前計入的是待認證進項稅額,那我8月份才認證的發(fā)票,是不是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待認證進項稅額

小趙老師 解答

2020-08-02 19:15

您好,對的,您的理解正確。這樣待認證進項稅額期末余額就是零。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:16

嗯嗯,不過有留抵稅額,是不是可以不用管了

小趙老師 解答

2020-08-02 19:26

您好,是的,企業(yè)是一個持續(xù)經(jīng)營的,有留抵也很正常。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:27

留抵稅額不用做分錄吧

小趙老師 解答

2020-08-02 19:29

您好,不需要的,他是進項多于銷項的一個余額,是不需要單獨做賬的。

紫色憂郁1980 追問

2020-08-02 19:29

好的,謝謝

小趙老師 解答

2020-08-02 19:29

不客氣,感謝您的咨詢,如對您有所幫助,請幫忙給個評價,謝謝

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅
2019-12-20 11:00:00
你好,你司需要到稅務(wù)局開已納稅證明就可以憑你司的記賬聯(lián)復(fù)印件認證及入賬。
2017-09-20 11:27:40
您好,可以抵扣聯(lián)復(fù)印件入賬
2019-12-09 21:04:53
您好,如果您收到發(fā)票的時候入賬科目為待認證進項稅額,則本月認證后需要將待認證進項稅額轉(zhuǎn)入到進項稅額科目,是需要做賬的。如果您當(dāng)時直接就是入的進項稅額,則不需要再記賬。但是第一種方法是合理的。
2020-08-02 19:11:57
同學(xué)你好,抵扣聯(lián)是單獨存放的;
2021-04-13 10:27:24
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