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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-30 18:17

你是出口的,按照你開出去的銷項發(fā)票填寫就行了,外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出

甜甜的蛋撻 追問

2020-07-30 18:54

好的老師,那還請問,從廠家取得的進項發(fā)票還是要正常認證的是吧?申報時候只不過不能做抵扣?認證跟抵扣是兩回事

樸老師 解答

2020-07-30 19:01

是的,不能抵扣的,要轉出

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相關問題討論
你好 出口免征增值稅,沒有銷項稅額! 申報表,填附表一18或19行
2020-04-17 08:17:15
你是出口的,按照你開出去的銷項發(fā)票填寫就行了,外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出
2020-07-30 18:17:11
這個開具的其他發(fā)票里面的。
2021-12-03 16:50:44
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
你好! 可以報銷的
2019-01-07 10:03:48
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