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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-07-30 17:35

你好,今年補(bǔ)做收入分錄就是了
借;應(yīng)收賬款 等科目   ,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

追問

2020-07-30 17:54

可以直接做到利潤分配中嗎

鄒老師 解答

2020-07-30 17:56

你好,需要先這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸;利潤分配——未分配利潤

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你好,今年補(bǔ)做收入分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-07-30 17:35:38
你好,銷售了就需要做收入分錄,退回了再做沖銷收入分錄就是了
2020-03-12 16:31:02
你好 涉及的差額 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯兌損益
2019-09-11 08:51:14
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-07-10 10:46:11
借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入。
2021-12-02 15:23:24
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