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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 10:17

您好,這個(gè)按實(shí)際情況,實(shí)際銷(xiāo)售了就需要確認(rèn)收入

玲老師 解答

2020-07-08 10:17

無(wú)票收入和開(kāi)票收入分錄一樣,借其他貨幣資金,銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

凝冰點(diǎn) 追問(wèn)

2020-07-08 10:18

然后按照正常的計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅,算應(yīng)納稅額嗎?

凝冰點(diǎn) 追問(wèn)

2020-07-08 10:20

如果隔了一年怎么辦?

凝冰點(diǎn) 追問(wèn)

2020-07-08 10:21

例如12月的沒(méi)開(kāi)票收入,要等下一年的1月甚至2月才能確認(rèn)是不開(kāi)票收入,這個(gè)怎么做分錄?

玲老師 解答

2020-07-08 10:23

你好,正規(guī)是需要在12月確認(rèn)收入的,如果您沒(méi)確認(rèn)收入,在一月二月再確認(rèn)收入,有一定的風(fēng)險(xiǎn)

玲老師 解答

2020-07-08 10:23

如果您是一般納稅人,增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

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這個(gè)的話,如果使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,直接記入今年的收入,就可以啦
2020-04-05 21:24:24
您好,這個(gè)按實(shí)際情況,實(shí)際銷(xiāo)售了就需要確認(rèn)收入
2020-07-08 10:17:14
你好,可以做未開(kāi)票收入的啊
2020-04-15 13:40:48
1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-07-20 13:06:28
學(xué)費(fèi): 借:應(yīng)收賬款-前股東 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 支付100萬(wàn) 借:其他應(yīng)收款-老板 100 貸:銀行存款 90 貸:應(yīng)收賬款 -前股東 10
2019-03-15 18:18:21
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