
老師,您好,請(qǐng)問公司當(dāng)年想企業(yè)所得稅,這樣就不能讓報(bào)表出現(xiàn)虧損是嗎?這樣每年都有利潤,這樣下來,幾年后利潤數(shù)就很大了,而且沒錢分給股東,這樣稅務(wù)部門會(huì)不會(huì)覺得不正常呢?
答: 你好,是的呢,如果一直盈利不分紅也不正常的
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增部分,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表是否該與企業(yè)所得稅一致調(diào)減管理費(fèi)用,讓利潤表的利潤總額與企業(yè)所得稅的利潤總額保持一致?
答: 你好,不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,想問一下:前年被盜的財(cái)產(chǎn)損失,因當(dāng)時(shí)未找到相關(guān)證據(jù),本年相關(guān)部門提供了證據(jù)并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)備查認(rèn)定,企業(yè)所得稅上如何處理呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)有備案可以稅前扣除
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè),100萬利潤部分,按2.5%交所得,100至300利潤部分按10%交所得,如果利潤是200萬,所得稅計(jì)算是不是200×10%?
非營利性組織會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入免收企業(yè)所得稅都要向稅務(wù)部門申請(qǐng)嗎
年度企業(yè)所得稅申報(bào),彈出風(fēng)險(xiǎn)管理,取消后,申報(bào)成功。后期可要向稅務(wù)部門提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告?

