
老師,暫估入庫(kù)后開銷售發(fā)票怎么做賬?
答: 你好,正常開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
本月已開具銷售發(fā)票并確認(rèn)銷售收入,但是庫(kù)存商品已入庫(kù)未開票,銷售成本如何確認(rèn)?次月采購(gòu)發(fā)票收到后如何做賬?
答: 你好 本月,暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 次月,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
16年的返利,17年入賬發(fā)貨,返利開在18年發(fā)票里面了,發(fā)要19年收到,18年暫估入庫(kù),全部銷售,現(xiàn)在應(yīng)該做賬是對(duì)的
答: 首先,你18年暫估入庫(kù)的分錄沖紅 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸 預(yù)付 賬款 負(fù)數(shù) 然后再做 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付 賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整


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2020-07-29 16:17
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