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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-11 11:29

我上個月做賬是因沒有銀行對賬單,把實收資金做到銀行存款科目中,但這個月我看到了銀行對賬單賬上的金額只有幾千塊錢,我這個月該怎么處理?分錄怎么做?,我上個月做的是借:銀行存款,貸:實收資本,如果這個月沖銷的話那豈不是實收資本沒有了嗎?這個的分錄到底該怎么做合理呢

黃老師 解答

2016-07-11 11:07

你好,每個月底要核對銀行對賬單,余額要對得上,這個月就做調(diào)整分錄,往相反分錄沖賬

黃老師 解答

2016-07-11 11:40

實收資本實際也沒收到,銀行要對得上數(shù)據(jù),上月多入的金額,要在這個月沖減回來,借:實收資本  貸:銀行存款,等以后有收到投資款,再入實收資本

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你好,每個月底要核對銀行對賬單,余額要對得上,這個月就做調(diào)整分錄,往相反分錄沖賬
2016-07-11 11:07:37
你好,是的 需要查明是什么原因造成 都有差額 的
2017-04-10 11:45:42
<p>什么原因調(diào)整??????</p>
2016-07-29 09:06:12
您好!按規(guī)定肯定是不可以。
2017-04-05 17:01:45
你好,把計入實收資金的分錄沖銷掉
2016-07-11 10:45:00
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