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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-07-28 09:20

收房租時
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
付房租時
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

虛假半人心№ 追問

2020-07-28 11:04

老師,怎么手工結(jié)轉(zhuǎn)

王老師1 解答

2020-07-28 11:06

分錄就是我上面寫的,您說的手工結(jié)轉(zhuǎn)是指系統(tǒng)上的操作嗎

虛假半人心№ 追問

2020-07-28 11:30

我們現(xiàn)在記賬還是手工的,手工怎么結(jié)轉(zhuǎn),他們以前財務(wù)沒有(>﹏<)結(jié)轉(zhuǎn)過

王老師1 解答

2020-07-28 11:32

這個代收代付不用結(jié)轉(zhuǎn)啊,業(yè)務(wù)完成其他應(yīng)付款科目自然就平了

虛假半人心№ 追問

2020-07-28 11:51

除了其他應(yīng)付款,其他的怎么結(jié)轉(zhuǎn)

王老師1 解答

2020-07-28 12:03

主要是利潤表的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,收入放借方,成本費用放貸方,差額放本年利潤。本年利潤在借方表明盈利,反之虧損。結(jié)轉(zhuǎn)之后當(dāng)期損益科目無余額,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

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相關(guān)問題討論
收房租時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付房租時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-07-28 09:20:53
您好,您的處理非常正確。代收代付通過往來科目調(diào)整。
2020-06-05 17:25:01
應(yīng)該這樣會好些,借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2015-12-10 09:05:40
對的                        
2017-07-19 11:34:55
財政專項資金要區(qū)別對待:執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的企業(yè),按《企業(yè)會計準(zhǔn)則-政府補貼》計入營業(yè)外收入;如果未執(zhí)行新會計準(zhǔn)則,則計入資本公積。 稅法上,符合規(guī)定《關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財稅[2011]70號)規(guī)定,有資金撥付文件,財政部門有專項資金管理辦法、企業(yè)專設(shè)賬本單獨核算,可以享受免征企業(yè)所得稅的政策。 在5年(60個月)內(nèi)未發(fā)生支出,且未繳回財政部門或其他撥付資金的政府部門的部分,應(yīng)計入取得該資金第六年的應(yīng)稅收入總額。
2018-01-24 22:52:58
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