老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師:第一個(gè)圖是別人做的,本來(lái)后面還有24-30日的格子,怎么樣把它隱藏?還有對(duì)賬時(shí)前面的1-15號(hào)的格子,怎么樣凍結(jié)格子?第二個(gè)圖幾十家店鋪,明天就要接手了,怎么快速的對(duì)賬?怎么樣把每一家對(duì)好的應(yīng)收款同時(shí)打開在電腦桌面,截圖復(fù)制粘貼在匯總表上? 我不懂,請(qǐng)截圖給我看看。原來(lái)很少用表格,新手轉(zhuǎn)行,請(qǐng)?jiān)敿?xì)介紹一下,謝謝!怎么沒(méi)人回答我的問(wèn)題嗎? 明天要用,請(qǐng)老師告訴我啊。
答: 同學(xué),你好,隱藏可以選擇要隱藏的內(nèi)容點(diǎn)右鍵隱藏功能,凍結(jié)在最上面菜單的視圖里有個(gè)凍結(jié)功能可以試試
老師:我剛轉(zhuǎn)行進(jìn)了一家繡花廠,有70多家客戶對(duì)賬,怎么樣列表格做4月份客戶的應(yīng)收款匯總表容易讓老板看懂呢?有收錢的,也有沒(méi)收錢的,有發(fā)客戶的對(duì)賬單,也有沒(méi)發(fā)對(duì)賬單的,怎么樣列清楚呢?請(qǐng)老師列個(gè)模板給我吧,謝謝老師!
答: 您好,您是用軟件做帳的嗎?如果是軟件做帳的話,應(yīng)該有客戶核算的,您可以在客戶核算里面拉出一個(gè)客戶余額表,然后你在后面加一欄備注,有發(fā)對(duì)賬單,還是沒(méi)有發(fā)對(duì)賬單
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預(yù)收賬款科目匯總表在借方余額,是不是收少了,未收回,調(diào)整到應(yīng)收賬款借方?
答: 預(yù)收賬款在借方就是應(yīng)收賬款,不調(diào)整也行。


飛艷 追問(wèn)
2020-07-24 21:43
森林老師 解答
2020-07-24 22:16
飛艷 追問(wèn)
2020-07-25 17:43