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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 15:50

你好,規(guī)格型號(hào)不是必填項(xiàng)的。

傻傻兔 追問

2020-07-23 15:51

老師,那發(fā)票管理辦法里面,說的,開具項(xiàng)目齊全,是怎么說呢?

汪晨老師 解答

2020-07-23 15:53

你好,金額,納稅人信息齊全即可。

傻傻兔 追問

2020-07-23 15:58

老師,我想知道,這個(gè)項(xiàng)目齊全,必須所有的項(xiàng)都要開具上去嗎?像,規(guī)格型號(hào),沒有的,就填寫“無”?我們公司之前開發(fā)票給其他單位,有一家就是這么要求我們都開具齊全,沒有的,就開具“無”。

傻傻兔 追問

2020-07-23 15:59

老師,他們對(duì)方這種要求,有什么依據(jù)嗎?

汪晨老師 解答

2020-07-23 16:01

你好,對(duì)方要求是可以的,像服務(wù)類是沒有規(guī)格型號(hào)的。

傻傻兔 追問

2020-07-23 16:50

老師,但是銷售服務(wù),勞務(wù),確實(shí)是沒有規(guī)格型號(hào)的。我看有的商家,在規(guī)格型號(hào)那里,開具的是“1”,老師,您看一下,我第一張發(fā)給您的那張發(fā)票。是“勞務(wù)*車輛維修費(fèi)”的發(fā)票,商家這么開具,有問題嗎?

汪晨老師 解答

2020-07-23 16:50

沒有規(guī)格型號(hào),寫1,寫無都沒有問題

傻傻兔 追問

2020-07-23 16:52

老師,那像勞務(wù),服務(wù),這些,單位開具“次”,數(shù)量開具“1”?都是沒有問題的?

汪晨老師 解答

2020-07-23 16:52

都是沒有任何問題的。

傻傻兔 追問

2020-07-23 16:53

但是,規(guī)格型號(hào),開具“1”,這個(gè)合適嗎?規(guī)格型號(hào)實(shí)際也不是“1”啊。

汪晨老師 解答

2020-07-23 16:54

沒有問題,這不是非填項(xiàng),不影響發(fā)票的效力。

傻傻兔 追問

2020-07-23 16:58

老師,您再看看這張建筑勞務(wù)的發(fā)票,單位開具的是“項(xiàng)”,這個(gè)也可以?

汪晨老師 解答

2020-07-23 16:59

你好,沒有問題的,不必糾結(jié)于此。

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你好,規(guī)格型號(hào)不是必填項(xiàng)的。
2020-07-23 15:50:36
你好 這個(gè)發(fā)票票面信息是合規(guī)的。
2020-07-15 12:12:01
您好 開具發(fā)票的時(shí)候點(diǎn)擊了保存 不能再修改
2019-11-06 15:07:39
你好,你們是普票還是專票?
2020-08-10 11:00:03
你好,確認(rèn)發(fā)票沒有作廢,紅沖,真實(shí)的
2019-09-16 09:46:30
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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