
老師,這道題的思路是可扣除=全部稅額—不可抵扣稅額。但為什么不能算出應(yīng)繳納所得額100-80=20再乘以10%*0.5呢?
答: 您好,不是未足額繳納的資本額不能扣除,是對(duì)應(yīng)的利息不能扣除
一般納稅人,旅游業(yè),6%稅率。有扣除額納稅的,比如收入500,扣除額300,問1:那200按6 %繳納銷項(xiàng)稅嗎?問2:那還有進(jìn)項(xiàng)可抵扣嗎?我理解進(jìn)項(xiàng)的那部分已經(jīng)作為扣除額扣下去了。問3:如果可以抵扣進(jìn)項(xiàng),是除去扣除額以外其他的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 1,200按6%繳納增值稅,2進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問,一般計(jì)稅項(xiàng)目跨區(qū)域預(yù)繳時(shí),扣除分包的金額,最后抵扣的時(shí)分包款的稅額還可以抵扣嗎
答: 你好!是開給你們的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的額
在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),允許抵扣的增值稅,不得稅前扣除;那么不允許抵扣的增值稅呢,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),稅前扣除嗎?
你好,請(qǐng)問企業(yè)共繳納稅額怎么統(tǒng)計(jì)?每月報(bào)稅的時(shí)候,從留抵稅額里扣除應(yīng)繳增值稅額,這扣除的一部分算不算企業(yè)已繳納增值稅?
買稅控盤全額抵扣,是指作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額,還是作為稅前扣除管理費(fèi)用從而抵扣應(yīng)納稅所得稅額?


朱小慧老師 解答
2020-07-23 14:21
朱小慧老師 解答
2020-07-23 14:24
知音?蛔蟲! 追問
2020-07-23 14:29
朱小慧老師 解答
2020-07-23 14:32