
老師,成本發(fā)票多開0.2元,這個(gè)怎么處理寫分錄勒(這0.2元不會(huì)轉(zhuǎn)錢給對(duì)方了)
答: 你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
6月底我做了四筆無(wú)票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當(dāng)時(shí)做的增值稅交完稅了,月初對(duì)方要求開票,其中三筆都是按無(wú)票金額開的票,另一筆當(dāng)時(shí)也是按無(wú)票金額開的發(fā)票(金額21760),后來(lái)對(duì)方說發(fā)票多開了,當(dāng)月拿回來(lái)作廢給對(duì)方開了一張正確票(21420),請(qǐng)幫我看看分錄怎么做?謝謝
答: 無(wú)票收入開了正數(shù)發(fā)票21760?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上一年度開多開發(fā)票,跨月無(wú)法作廢而繳納了稅款,后面在作帳過程中沒有抵扣完前期所繳納的稅款,導(dǎo)致下一年底稅款有余款,應(yīng)在上一年度如何將剩余稅款調(diào)入成本中
答: 沒有抵完的稅,可以留到下一年再繼續(xù)抵扣,為什么要轉(zhuǎn)到成本?


星空 追問
2020-07-22 11:39
樸老師 解答
2020-07-22 11:39