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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-22 10:36

您好,增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。

上若水 追問

2020-07-22 10:40

老師,我是小規(guī)模電梯公司,沒有運(yùn)費(fèi)發(fā)票,找的運(yùn)輸公司給開些,收6的稅點(diǎn),合理嗎

微微老師 解答

2020-07-22 10:44

您好,這涉嫌虛開發(fā)票,會有稅務(wù)風(fēng)險的

上若水 追問

2020-07-22 10:49

老師,實(shí)際發(fā)生運(yùn)費(fèi)沒說要發(fā)票,如果要發(fā)票,人要10的稅點(diǎn),現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)稅率多少,9嗎?

微微老師 解答

2020-07-22 10:50

您好,是的,現(xiàn)在運(yùn)輸?shù)亩惵适?%

上若水 追問

2020-07-22 10:55

老師,我是從杭州運(yùn)電梯到吉林這,運(yùn)輸費(fèi)24000,對方要十的點(diǎn)的稅,那對方應(yīng)該就是一般納稅人吧?運(yùn)輸公司小規(guī)模的話就是3的稅率吧

上若水 追問

2020-07-22 11:00

老師,我在本地找運(yùn)輸公司開是不是不合理,有風(fēng)險?

微微老師 解答

2020-07-22 11:05

您好,是的,不合理的。你們合同簽訂的是10個點(diǎn)嘛?

上若水 追問

2020-07-22 11:08

我也才到這個公司,具體合同不清楚,就說不要發(fā)票是24000,要發(fā)票加10點(diǎn)稅

微微老師 解答

2020-07-22 11:18

您好,其實(shí)得看合同是怎么約定的。小規(guī)模納稅人去哪里給他搶10個點(diǎn)的稅呢

上若水 追問

2020-07-22 11:43

如果對方是一般人,10個點(diǎn)還行是吧

微微老師 解答

2020-07-22 11:58

您好,不,現(xiàn)在也只能是開出9個點(diǎn)的票

上若水 追問

2020-07-22 12:14

那我和領(lǐng)導(dǎo)說,讓他找對方再談稅點(diǎn),還是讓對方開票合理,自己找地方開不行是吧

微微老師 解答

2020-07-22 14:51

您好,是的,談稅點(diǎn)吧

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您好,增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。
2020-07-22 10:36:49
你好同學(xué),是這樣的。
2019-07-25 00:00:12
你好,可以的,可以這么做的。
2021-09-28 13:15:13
您好,司機(jī)需要到稅務(wù)局代開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票給您公司,但是實(shí)務(wù)中可能司機(jī)更愿意多拉幾趟貨,不愿意花時間去代開發(fā)票,而且還要交稅,只能公司自己想辦法、
2019-08-05 16:18:16
你好,你們單位主營是農(nóng)業(yè)的嗎?
2021-06-04 14:21:00
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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