
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的
老師,小規(guī)模開票8萬,增值稅免稅,記賬借記應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,還是應(yīng)交稅費,未交增值稅?
答: 你好啊, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模有銷售收入時,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,后面的稅款是的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢 ,可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費的賬務(wù)處理嗎
答: 你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。至于稅款,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應(yīng)該記在應(yīng)交稅費里面。具體的賬務(wù)處理,我可以給你一個例子。


李老師 解答
2016-07-07 12:30
李老師 解答
2016-07-07 13:53