老師 我公司收到境外一筆20000元培訓(xùn)費(fèi),上期留抵稅額500, 需要交增值稅 請問需要先計(jì)提嗎? 實(shí)際繳稅是應(yīng)該怎樣做賬?
小魚兒
于2020-07-21 11:01 發(fā)布 ??683次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-21 11:04
你好,在確認(rèn)收入同時確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
借,銀行存款
貸,主營業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷
月末將應(yīng)交未交數(shù)轉(zhuǎn)入未交增值稅
交稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值
貸,銀行存款
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借,銀行存款
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月末將應(yīng)交未交數(shù)轉(zhuǎn)入未交增值稅
交稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值
貸,銀行存款
2020-07-21 11:04:36

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09

你好 增值稅上期留抵是什么意思
2023-07-20 15:00:22

即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下:
1、填寫附表一:
在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).
在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額.
填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行.
2、填寫附表二:
按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息.
填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄.
3、填寫主表:
根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會自動調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43

同學(xué)你好
上期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2024-02-18 15:28:49
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小魚兒 追問
2020-07-21 11:30
立紅老師 解答
2020-07-21 11:31