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送心意

玲老師

職稱會計師

2016-07-06 14:13

有銷項是怎么做分錄

玲老師 解答

2016-07-06 12:17

借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款??梢缘鹊接袖N項時全額抵減。

玲老師 解答

2016-07-06 14:36

全額抵減  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:營業(yè)外收入

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你好 是的 可以抵扣的 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額 )借 管理費用 負數(shù)
2020-04-23 13:55:53
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-14 16:40:48
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用
2016-05-19 14:49:23
老師,那之前做的是:交費時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣我需要更正成你說的那樣嗎?需要的話如何更正
2019-11-21 11:08:59
當(dāng)月 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 下個月實際抵扣的時候 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-09-29 15:33:59
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