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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-04-18 16:11

怎么做分錄呢,如果很久沒有業(yè)務怎么辦,抵扣有時間限制嗎,

宋生老師 解答

2016-04-18 15:59

您好!小規(guī)模建議拿到發(fā)票當月就先做進去。

宋生老師 解答

2016-04-18 19:01

您好!簡單點做就是
(1)購入時
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
(2)抵減稅款時
借:應交稅費——應交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費用

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相關問題討論
你好 是的 可以抵扣的 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額 )借 管理費用 負數(shù)
2020-04-23 13:55:53
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-14 16:40:48
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費-應交增值稅 貸;管理費用
2016-05-19 14:49:23
老師,那之前做的是:交費時,借:其他應付款,貸:銀行存款,這樣我需要更正成你說的那樣嗎?需要的話如何更正
2019-11-21 11:08:59
當月 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 下個月實際抵扣的時候 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-09-29 15:33:59
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