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送心意

石老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-18 12:49

你好,首先應該計提工資計提時,借管理費用工資5000,貸應付職工薪酬工資5000,發(fā)放工資時,借應付職工薪酬工資5000,貸銀行存款4400,貸其他應付款代扣社保3000,貸其他應收款應收水電費200,貸待處理財產(chǎn)損益100

靜聽細雨 追問

2020-07-18 12:57

老師,盤虧已確定扣員工的,怎么是處理財產(chǎn)損益?

石老師 解答

2020-07-18 13:15

盤虧商品的賬務處理通過“待處理財產(chǎn)損溢”賬戶分兩個步驟,
(1)根據(jù)盤點報告表調(diào)整庫存商品賬戶,使賬實相符。并查明原因,報有關部門審批。
借:待處理財產(chǎn)損溢
貸:庫存商品
(2)有關領導批復后,按批復意見處理
借:其他應收款——XX職工(應收個人賠款)
貸:待處理財產(chǎn)損溢
(3)員工應賠償?shù)牟糠謴墓べY中扣除,應收款減少,企業(yè)應付職工的工資同時減少。分錄如上所述。

石老師 解答

2020-07-18 13:16

本月盤虧商品屬于員工失職的應賠償款從本月工資扣除時的分錄為:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——XX職工

石老師 解答

2020-07-18 13:17

第一個回復就是,省略了從其他應收款某某職工進行過渡這一步

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你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計提工資,社保 如何做分錄 計提工資 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬 發(fā)工資 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款——個人(社保) 貸,銀行存款等 2 計提工資 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬 發(fā)工資 借,應付職工薪酬 貸,其他應付款——社保(個人) 貸,銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
您好 計提 借:管理費用——單位社保費 貸:應付職工薪酬——單位社保費 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 貸:銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
同學你好,需要做分錄,因為有銀行流水以及公司費用的發(fā)生
2022-02-21 11:59:27
借管理費用社保費 貸銀行存款
2022-01-08 07:51:08
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