- 送心意
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-17 23:03
您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。
比如未開票收入106,后來又開票120
借應(yīng)收賬款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6
后來又開票時,
借應(yīng)收賬款-106,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-6
借應(yīng)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入113.21,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6.79
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你好 先報無票收入繳納稅費 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 。在開票情況來報稅的
2020-05-12 10:51:03

你好,與開票一樣確認(rèn)收入的,借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-01-26 15:29:31

您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。
比如未開票收入106,后來又開票120
借應(yīng)收賬款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6
后來又開票時,
借應(yīng)收賬款-106,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-6
借應(yīng)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入113.21,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15

借:發(fā)出商品
貸:庫存商品
2019-06-10 11:54:20

借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
下月補開發(fā)票,想紅沖上月的分錄,然后再編制一遍。
2019-04-16 14:32:14
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