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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-05 17:04

老師,你是不是搞錯了,借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,,,,,,同增嗎?我在問如何把預(yù)付賬款貸方余額轉(zhuǎn)成銷售費(fèi)用貸方余額

鄒老師 解答

2016-07-05 16:59

你好,應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款借方余額
借;銷售費(fèi)用     貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2016-07-05 17:23

借;預(yù)付賬款   貸;銷售費(fèi)用

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你好,應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款借方余額 借;銷售費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
2016-07-05 16:59:41
您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調(diào)整過來了
2024-08-28 16:43:35
可以先記入預(yù)付賬款
2018-11-07 15:43:51
你好,你這個是約定了,不是真實(shí)已經(jīng)預(yù)付是嗎?
2019-06-10 10:52:41
你好,預(yù)付賬款金額是11000,是今后3月份.4月份每個月分別攤銷的金額5500,根據(jù)你提供的分錄目前只是做了一個月的租金5500計入費(fèi)用核算
2020-03-17 21:41:17
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