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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2020-07-15 17:19

你好!這個(gè)有在另一個(gè)回您了。建議按第一種方法。

小劉 追問

2020-07-15 17:20

可是我合同也要補(bǔ)

宋生老師 解答

2020-07-15 17:21

你好!補(bǔ)合同只要對方同意就行,你按第三方代收,到時(shí)候如果稅務(wù)局不認(rèn)可,會更麻煩。

小劉 追問

2020-07-15 17:24

我們都是年合同 就是一年做一次

宋生老師 解答

2020-07-15 17:24

您好!這個(gè)沒關(guān)系的,按年或者按季度都行。

小劉 追問

2020-07-15 17:25

那個(gè)老師 如果按照現(xiàn)金做 收入 我都是平進(jìn)出的

宋生老師 解答

2020-07-15 17:27

你好!你們不是付款方嗎?為什么這次是你們開票?

小劉 追問

2020-07-15 19:24

付款方我們不開票 就是給對方走賬

宋生老師 解答

2020-07-15 19:38

您好!沒有明白你的意思,你們是付款方,但是對方不開票給你們?

小劉 追問

2020-07-15 19:40

不啊 就是16-18年開的發(fā)票我們這邊沒入賬也沒打款 現(xiàn)在人家要這筆款走賬

宋生老師 解答

2020-07-16 08:28

你好!你按上面的,做無票的往來就好了。其實(shí)對方怎么做你們不用擔(dān)心,你們只要走完這筆賬就好了。

小劉 追問

2020-07-16 08:49

老師 那我就做這樣餓得憑證嗎 可是有個(gè)老師說17-18的發(fā)票不能做收入 要做以前年度調(diào)整 我這個(gè)科目不懂啊 我都不知道借貸

宋生老師 解答

2020-07-16 08:51

你好!這個(gè)不是你們做收入啊,不是之前對方給你們開了發(fā)票嗎?你們只是走賬付款而已。

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你好!這個(gè)有在另一個(gè)回您了。建議按第一種方法。
2020-07-15 17:19:49
如何處理
2020-07-15 17:42:36
你好,借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款 匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
2019-09-19 09:26:03
你好,看大概多少錢了吧
2019-03-15 11:05:45
我們核定征收的企業(yè),如果是從對公賬戶支付給私人賬戶材料款的話,沒有收據(jù)可以入賬的嗎?
2019-10-30 16:29:03
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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