
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來是嗎?開回來怎么做賬??暫估和實(shí)際發(fā)票不一致了呢?
答: 你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,
上月暫估了6萬成本,這個月實(shí)際到了三萬多的成本票,怎么做賬呢
答: 那就根據(jù)實(shí)際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應(yīng)的部分,然后按實(shí)際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以按盤存表倒推成本做賬嗎,如果與實(shí)際算出來不相符怎么辦
答: 如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒有必要倒推


花木蘭 追問
2020-07-14 10:01
花木蘭 追問
2020-07-14 10:02
玲老師 解答
2020-07-14 10:19