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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-14 09:59

你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,

花木蘭 追問

2020-07-14 10:01

實(shí)際暫估成本時:借 暫估成本  貸:應(yīng)付賬款對嗎?

花木蘭 追問

2020-07-14 10:02

發(fā)票開回來時,可以是分幾張和不同時間的沒有關(guān)系吧??

玲老師 解答

2020-07-14 10:19

您把暫估成本那個分錄,這樣寫借主營業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款暫估,然后回來發(fā)票時,按照發(fā)票的金額,紅沖就可以了,幾張發(fā)票不同的時間都可以,

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你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,
2020-07-14 09:59:47
那就根據(jù)實(shí)際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應(yīng)的部分,然后按實(shí)際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
2019-06-06 14:29:04
同學(xué)你好,虛開是老板同意的,還是員工自己搞的?
2021-10-31 21:45:46
如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒有必要倒推
2016-05-19 16:53:45
你好,上期暫估怎么做的帳
2020-01-31 16:43:55
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