
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開(kāi)回來(lái)是嗎?開(kāi)回來(lái)怎么做賬??暫估和實(shí)際發(fā)票不一致了呢?
答: 你好,最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時(shí)把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,
上月暫估了6萬(wàn)成本,這個(gè)月實(shí)際到了三萬(wàn)多的成本票,怎么做賬呢
答: 那就根據(jù)實(shí)際取得的三萬(wàn)多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對(duì)應(yīng)的部分,然后按實(shí)際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可以按盤(pán)存表倒推成本做賬嗎,如果與實(shí)際算出來(lái)不相符怎么辦
答: 如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒(méi)有必要倒推


花木蘭 追問(wèn)
2020-07-14 10:01
花木蘭 追問(wèn)
2020-07-14 10:02
玲老師 解答
2020-07-14 10:19