
老師您好!我們是免稅農(nóng)業(yè)企業(yè),公司購買稅控的費(fèi)用是不是可以全額抵扣增值稅?如可以稅前抵扣的話這分錄要怎么做呢?
答: 可以 你們不交稅抵扣不了 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師這個(gè)分錄怎么做?可以全額抵扣增值稅嗎?
答: 您好,同學(xué),可以全額抵扣增值稅。分錄如下: 借:管理費(fèi)用 398 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 398 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 398 貸:管理費(fèi)用 398
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅企業(yè)交的稅控服務(wù)費(fèi)上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01


釗豪 追問
2020-07-13 23:14
郭老師 解答
2020-07-13 23:20
釗豪 追問
2020-07-13 23:24
郭老師 解答
2020-07-14 02:35