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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-13 18:35

:你好,應該是銀行存款貸:營業(yè)外收入

玲琳 追問

2020-07-13 18:43

老師,關于這個問題我糾結過很多次,糾結的方法:1、借銀行存款  貸:營業(yè)外支出   2、借:待處理財產(chǎn)損益 貸:原材料 ;借:原材料 (損失的經(jīng)晾曬清理后投入使用) 銀行存款   貸:待處理財產(chǎn)損益  營業(yè)外收入   3、自然災害,進項稅額不需要轉出的對嗎?

玲琳 追問

2020-07-13 18:44

老師,你認為這個賬務如何處理比較好?

紫藤老師 解答

2020-07-13 18:45

借:待處理財產(chǎn)損益 貸:原材料 ;借 其他應收款 -保險賠償 貸 待處理財產(chǎn)損益 

借 銀行存款 貸 其他應收款

紫藤老師 解答

2020-07-13 18:45

自然災害,進項稅額不需要轉出的

玲琳 追問

2020-07-13 18:48

老師,你覺得為什么不能像第一種那樣,借;銀行存款  貸:營業(yè)外收入

紫藤老師 解答

2020-07-13 18:53

因為你發(fā)生損失,然后再賠償

玲琳 追問

2020-07-13 18:56

月初發(fā)生損失,月底公司就收到保險公司的賠償金額。

紫藤老師 解答

2020-07-13 18:56

借:待處理財產(chǎn)損益 貸:原材料 ;借 其他應收款 -保險賠償 貸 待處理財產(chǎn)損益

借 銀行存款 貸 其他應收款

玲琳 追問

2020-07-13 18:59

糾結第一種方法,分錄簡單,為什么不可???老師,你能給我解釋下吧,我糾結了很久,那不定,辛苦老師了

紫藤老師 解答

2020-07-13 19:04

保險賠償計入其他應收款,不計入營業(yè)外收入/營業(yè)外支出

玲琳 追問

2020-07-13 19:26

紫藤老師,計提個人所得稅:借應付職工薪酬 -工資   貸:應交稅費-個人所得稅;繳納時:借應交稅費   貸:銀行存款;那么應付職工薪酬科目個稅部分不是一直都掛賬,比如,像工資的話,計提和發(fā)放,是平掉的

紫藤老師 解答

2020-07-13 19:39

企業(yè)分配工資 

1.借:××費用(管理/銷售等) 

2.貸:應付職工薪酬——工資 

二、計提社保(企業(yè)部分) 

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時 

1.借:應付職工薪酬——工資 

2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 

3.應交稅費——應交個人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 

四、上交杜保 

1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 

2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借:應交稅費——應交個人所得稅 

2.貸:銀行存款

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相關問題討論
:你好,應該是銀行存款貸:營業(yè)外收入
2020-07-13 18:35:18
醫(yī)療支出,即醫(yī)院在開展醫(yī)療服務及其輔助活動過程中發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費、耗用的藥品及衛(wèi)生材料支出、計提的固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、提取醫(yī)療風險基金和其他費用,不包括財政補助收入和科教項目收入形成的固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷.? ?其中,人員經(jīng)費包括基本工資、績效工資(津貼補貼、獎金)、社會保障繳費、住房公積金等.其他費用包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費等.
2022-02-09 19:21:32
你好。購入的做分錄計入原材料。賣出時借:主營業(yè)務成本
2019-03-02 16:53:32
你好,借銀行存款200,貸以前年度損益調整200,不過200元,實務中直接做在今年營業(yè)外支出貸方200
2020-02-26 21:53:28
借:預付賬款貸:銀行存款
2017-12-08 08:47:03
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