
老師,我實務(wù)班的老師說實際工作中沒有人會用“預(yù)付賬款”,全部用應(yīng)付賬款做賬的,以下我的分錄做的對嗎?1)借:應(yīng)付賬款-布行 4000貸:銀行存款40002)借:銀行存款4000貸:應(yīng)付賬款-布行40003)借:原材料30000貸:銀行存款26000 應(yīng)付賬款-布行40004)借:營業(yè)外支出4000貸:應(yīng)付賬款-布行4000
答: 您好,您的分錄都是正確的
用收入抵原材料款,借原材料3萬 貨預(yù)付賬款2萬 應(yīng)付賬款1萬,電池收入:借銀行存款4萬 應(yīng)付賬款 1萬 貨:營業(yè)外收入5萬
答: 你好 要正常做收入的分錄 然后是應(yīng)收和應(yīng)付對沖?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.先付款,后收到發(fā)票借:預(yù)付賬款貸:銀行存款收到發(fā)票后借:原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:預(yù)付賬款2.付款后,對方不給開發(fā)票,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:營業(yè)外支出貸:預(yù)付賬款3.付款后借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,月末沒有收到對方開的發(fā)票借:原材料貸:應(yīng)付賬款-暫估下月初沖回借:應(yīng)付賬款-暫估貸:原材料收到發(fā)票后再做分錄借:原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸:預(yù)付賬款實在收不到發(fā)票再做借
答: 你好,付款后,對方不給開發(fā)票, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準備

